5月的時候 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:轉(zhuǎn)出35588.99 貸:未交增值稅35588.99 6月繳稅 借 未交增值稅 35588.98 貸:銀行 35588.98 帳上紅沖 借:轉(zhuǎn)出—0.01 貸:未交增值稅—0.01 出現(xiàn)期末余額 貸方 0.01,怎么平帳
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于2017-07-05 20:22 發(fā)布 ??799次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-05 20:27
申報表顯示的就是35588.98,計提的時候可能算錯了
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您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進(jìn)項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費
2020-03-28 12:56:52

不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06

你好。這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就行
2024-01-05 14:44:17

你好!按規(guī)定就是有余額的了。銷項,進(jìn)項這些都有余額的
2019-06-20 13:49:37
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