
老師您好 前兩月把進項做成了銷項 這個月紅沖之后 銷項增加了 那個繳稅哪里也增加了 這個怎么弄呢
答: 你可以帶上公章去稅務部門進行更正申報
九月份開了一百萬,進項有七十萬,到了十月份進項不夠,能把九月份開超的紅沖嗎,紅沖完還需要繳稅嗎
答: 你好,10月份把9月份的紅沖,紅沖的是10月份的收入與稅額,9月份還是需要正常納稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月有份銷項稅票沒能正常作廢,現(xiàn)在只能紅沖,但紅沖的已繳增值稅稅額和附加稅額能抵減紅沖當月的增值稅稅額和附加稅稅額嗎?
答: 您好,可以的,用當月藍字發(fā)票的增值稅-紅沖的發(fā)票的銷項稅 報稅的
老師,公司當月購進貨物當月也有銷售貨物,但未進行勾選進項抵扣,增值稅按銷項稅額繳納了,現(xiàn)因為收不到貨款,要紅沖未抵扣進項,貨物已銷售大部分了,紅沖的進項跟銷售有關系嗎?
1月采購設備100進項13,銷售200,銷項26,2月繳納了增值稅和附加稅。3月全部沖紅,重新開100進項13,但是銷售發(fā)票開成零稅率226。這樣分錄怎么寫啊?
1月采購設備100進項13,銷售200,銷項26,2月繳納了增值稅和附加稅。3月全部沖紅,重新開100進項13,但是銷售發(fā)票開成零稅率226。這樣分錄怎么寫???
老師,紅沖發(fā)票對進項有影響么?比如之前銷項減進項沒上稅,現(xiàn)在紅沖了那之前已經抵過的進項增值稅申報表怎么轉回?






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