
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后報增值稅時填在主表的哪一行???
答: 你這個表增值稅申報表!減免稅額不用申報增值稅
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后報增值稅時填在主表的哪一行?
答: 表看不清哦!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人。一、四月份買了金穗盤和維護(hù)費(fèi)一共含稅820.00.請問這個稅如何抵扣?原先的會計做的是,支付時:借:管理費(fèi)用 820 貸:現(xiàn)銀行存款 增值稅減免時 借:應(yīng)交增值稅 820. 貸:營業(yè)外收入-稅款減免820 以前會計是這樣做的。我覺得減免稅時應(yīng)該 借:應(yīng)交增值稅820 貸:管理費(fèi)用 不知道哪個是對的二、我公司二季度應(yīng)交增值稅低于30萬,免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)。原會計做的是先計提教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi),然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅款減免。我的理解是不用計提教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)。不知道哪個對?
答: 你好!1,沒有規(guī)定,兩個都可以。 2建議你還是計提。


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2018-12-19 19:26
芳芳老師 解答
2018-12-19 19:30
芳芳老師 解答
2018-12-19 19:31
會計人 追問
2018-12-19 19:48
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2018-12-19 19:49
芳芳老師 解答
2018-12-20 12:05