
老師 我在建立期初數(shù)據(jù)的時(shí)候客戶的應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了 要怎么調(diào)整啊 實(shí)際應(yīng)收要少于期初統(tǒng)計(jì)的應(yīng)收
答: 啥時(shí)候建的賬務(wù)呢???
請(qǐng)問去年期初建賬的時(shí)候應(yīng)收賬款期初數(shù)做錯(cuò)了 現(xiàn)在怎們調(diào)整,實(shí)際情況是去年5月份時(shí)是A公司欠我方1萬 但是應(yīng)收賬款期初數(shù)設(shè)置的是0 現(xiàn)在客戶打錢來了 我該怎們?nèi)胭~?
答: 首先調(diào)整建賬數(shù)據(jù),使應(yīng)收賬款余額1萬。然后收款、沖賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我十月份統(tǒng)計(jì)期初數(shù)據(jù)建賬的時(shí)候,少了一筆銷售收入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那現(xiàn)在什么做賬呢
答: 您好,現(xiàn)在可以做一筆分錄進(jìn)賬內(nèi)就行。
期初數(shù)據(jù)存貨、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,在年末要怎么調(diào)整 調(diào)賬的時(shí)候期初搞錯(cuò)了
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應(yīng)付帳款的期初已經(jīng)建了,在應(yīng)收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應(yīng)商也是看客戶
老師,2016年建賬時(shí)應(yīng)收賬款的期初數(shù)據(jù)錄多了,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬???




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^ω^光著腳丫跑 追問
2018-12-19 17:14
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2018-12-19 17:15
馬老師 解答
2018-12-19 17:17
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