
老師,我們公司年底收到預(yù)收賬款60萬,提貨到年后了,這個涉及稅這方面,我怎么處理
答: 你好,只需要做預(yù)收賬款處理,不涉及納稅的 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,一般納稅人,查賬征收,去年付了一筆10 萬元的預(yù)付款,對方公司已經(jīng)給我們提供了發(fā)票,發(fā)生了些情況,今年這筆錢需要退回我公司,我公司還可以提供紅字發(fā)票嗎?請問分錄該怎么做,涉及到的各項稅金怎么處理?
答: 是可以開紅字發(fā)票的。相關(guān)的業(yè)務(wù)按開紅字發(fā)票當(dāng)月進行賬務(wù)處理就可以。

