
老師問一下你, 如果我稅負(fù)率算出來是0.0176那要怎樣?還要開出多少怎么算?2. 我有一家公司的銷售累計開了291942元, 可 一整年都沒那過稅, 那稅負(fù)率怎么算??? 要怎么開? 進項應(yīng)該不用了吧? 他是2018年今年4月份開始成立的。
答: 您好,增值稅稅負(fù)率測算公式=(銷項稅額-進項稅額)/不含稅開票額
對于“免抵退稅”企業(yè):某時期增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期“各月應(yīng)納稅額累計數(shù)”÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計數(shù)={當(dāng)期各月[(銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額)累計數(shù)+當(dāng)期“簡易征收辦法應(yīng)納稅額”累計數(shù)-當(dāng)期“應(yīng)納稅額減征額”累計數(shù)]÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計數(shù)。老師,我剛剛看到這個,我們是出口退稅企業(yè),我們這個月的增值稅稅負(fù)率怎么計算呢?
答: (免抵額%2B應(yīng)納稅額)/全年銷售收入*100% 這樣計算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如開出121w的銷售發(fā)票。稅率是10%,然后開進51.7w的進項,進項稅率是16%,增值稅稅負(fù)是1.7%,還需要開進多少進項?
答: 你的意思是不繳納增值稅嘛?(121*10%-51.7*16%)?17%。但是按實開具增值稅發(fā)票!不能虛開!

