選項b生產(chǎn)產(chǎn)品,怎么會資本化?造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好,老師,公司付租金給房東,付租金的期限是25.9.15 問
可以那樣注明期限的,稅局只管收稅 答
今年補小規(guī)模上年季度末增值稅,附加稅,滯納金怎么 問
查補增值稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤,不能影響25年利潤的 答

請問每個取暖期是1個月?還是11月15日至次年3月15日?
答: 這個是各地不同,我這邊是11月15日至次年3月15日,像東北地區(qū)可能會更長。
老師請問本月29號簽訂的合同,印花稅核定是按次(期滿之日起15日之內(nèi)),請我的申報期是不是12月1至12月15日這個期間,是這個意思嗎?
答: 你好;? 是的;? ?比如你 11.29號發(fā)生的。 那么 就得12月及時 去報的;??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是一家供暖企業(yè),2016年11月15日開始供暖,2016年11月15日-2017年3月15日為一個采暖季,所以收取的采暖費要按4個月進行分攤。收取的管網(wǎng)建設費按10年攤銷。截止2016年11月底我們收采暖費502萬,配套費498萬,請問我收到款項是如何做分錄?月底確認11月份收入時又如何做分錄?開增值稅票普票如何做分錄?不開票又如何做分錄?
答: 1.收到款項時的會計分錄: 收到采暖費時: 借:銀行存款 502萬 貸:預收賬款——采暖費 502萬 收到配套費時: 借:銀行存款 498萬 貸:長期待攤費用——管網(wǎng)建設費 498萬 1.月底確認11月份收入時的會計分錄: 分攤采暖費收入:假設按照4個月分攤采暖費,那么每個月應分攤的采暖費為502萬/4。 借:預收賬款——采暖費 (502萬/4) 貸:主營業(yè)務收入 確認管網(wǎng)建設費攤銷:按照10年攤銷,每月攤銷額為498萬/10/12。 借:管理費用——管網(wǎng)攤銷 貸:長期待攤費用——管網(wǎng)建設費 1.開具增值稅發(fā)票時的會計分錄: 開具采暖費增值稅發(fā)票時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 1.不開具發(fā)票時的會計分錄: 如果因為某些原因沒有開具發(fā)票,但仍然需要確認收入,會計分錄與開具發(fā)票時類似,但不涉及“應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)”部分。 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入

