
鄒老師,請問下,外賬的話,我看很多老會計(jì),做成本的時(shí)候,這個(gè)月有什么材料發(fā)票,加起來達(dá)到倒算的比例,不管這些材料能不能生產(chǎn)出這種產(chǎn)品,我做的時(shí)候要不要看大概這種產(chǎn)品是哪些材料做成的,沒有的話,暫估下
答: 因?yàn)橥赓~很難去了解企業(yè)的領(lǐng)料情況,一般是根據(jù)購進(jìn)材料來領(lǐng)用,跟企業(yè)實(shí)質(zhì)很多也是對不上的
老師,外賬,暫估原材料950噸,單價(jià)是920,當(dāng)月領(lǐng)用900噸按920的單價(jià)記入當(dāng)月成本,次月發(fā)票到了數(shù)量是950,但單價(jià)是800,之前記入成本的金額還用不用調(diào)呢?為什么?
答: 您好!要調(diào)的。要按真實(shí)的來調(diào)整。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料發(fā)票多入賬或重復(fù)入賬,會計(jì)期結(jié)束后才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)怎處理,入庫錯(cuò)誤導(dǎo)致原材料成本及庫存有變化,那利潤也會變化,這樣,賬務(wù)又該如何處理
答: 只能這樣,你之前多做,那現(xiàn)在只能紅沖對應(yīng)都沖掉這個(gè),
老師 您好 我在工作中看到有幾個(gè)月別人再填成本匯算表的時(shí)候都暫估材料,但8月有材料發(fā)票了,需要怎么填這個(gè)月的材料成本?
老師,我在做賬時(shí)把材料發(fā)票多錄入了,錯(cuò)誤的金額也做了成本,我這個(gè)月要怎么調(diào)賬呢
老項(xiàng)目沒有材料發(fā)票如何做成本賬。比如;大豐的項(xiàng)目開票5000萬,沒有材料發(fā)票做賬,如何做成本?可以用收據(jù)做賬嗎?
老師,我這個(gè)月銷售金額是五十萬,我們是印刷業(yè),印刷發(fā)票及其他印刷品,我的原材料成本大概在多少合適?
老師,請教:原材料票沒開,結(jié)成本時(shí)按暫估價(jià)格340,現(xiàn)在實(shí)際發(fā)票回來,成本:290.憂慮的是:之前結(jié)的成本要調(diào)賬嗎






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鄒老師 解答
2015-12-09 15:11
鄒老師 解答
2015-12-09 15:23