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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-28 10:22

只能這樣,你之前多做,那現(xiàn)在只能紅沖對應(yīng)都沖掉這個,

Yang?? ?????? 追問

2020-05-28 10:29

就是借:原材料       負(fù)數(shù)        
       貸:應(yīng)付賬款    負(fù)數(shù)
其他的成本、庫存、利潤都不理了嗎

maize老師 解答

2020-05-28 10:43

需要一并沖掉改了,你那個之前按這個結(jié)轉(zhuǎn)成本多做也需要一并沖掉才可以,沒有結(jié)轉(zhuǎn),那就只做這個

Yang?? ?????? 追問

2020-05-28 11:50

只要是跨月肯定都是結(jié)轉(zhuǎn)了的呀

maize老師 解答

2020-05-28 11:58

那需要一起沖掉才可以

Yang?? ?????? 追問

2020-05-28 12:02

利潤應(yīng)該不用做調(diào)整吧?只是把入庫和成本進(jìn)行調(diào)整即可?

maize老師 解答

2020-05-28 12:07

那需要看是不是按錯誤結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了

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相關(guān)問題討論
只能這樣,你之前多做,那現(xiàn)在只能紅沖對應(yīng)都沖掉這個,
2020-05-28 10:22:52
在70%-75%左右吧,具體也可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的比例來做也可以
2016-01-14 08:26:31
您好!要調(diào)的。
2016-11-10 17:03:25
你好 商砼,不是簡易征收嗎?也有開專用發(fā)票了?
2020-03-28 09:21:17
你好,勞務(wù)發(fā)票和材料都是可以暫估入賬的
2020-01-07 16:56:12
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