員工聚餐需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學(xué),你好 需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營租賃*機(jī)械 問
含人工費(fèi)就開建筑服務(wù),不含就可以開經(jīng)營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

老師好,請(qǐng)問我們的應(yīng)收款和應(yīng)付款 是同一個(gè)客戶,現(xiàn)在我們應(yīng)收款是13萬,應(yīng)付款是7萬。對(duì)方要求直接應(yīng)收與應(yīng)付沖賬。我做分錄:借:應(yīng)付賬款7萬 貸:應(yīng)收賬款7萬 (這樣我的應(yīng)收賬款余額就剩6萬)這樣做分錄可以嗎?等收到錢,再做收錢分錄:借:銀行存款6萬 貸:應(yīng)收賬款 6萬 老師,我這樣處理可以嗎?我是新手,請(qǐng)老師多多指導(dǎo)。謝謝~
答: 可以這樣做的,但是需要注意采購和銷售業(yè)務(wù)一定要都有各自的發(fā)票的。
老師,以前代賬會(huì)計(jì)做的賬是看到銀行存款增加,就掛對(duì)應(yīng)付款單位的“應(yīng)收賬款”了,看到開出的發(fā)票,又掛了一次“應(yīng)收賬款”實(shí)際只是一家單位一筆業(yè)務(wù)(因?yàn)橛械膯挝婚_票抬頭和結(jié)算中心打款的付款方名稱不一樣)像這樣的已經(jīng)跨年了(是17年18年的業(yè)務(wù)),現(xiàn)在一直體現(xiàn)在賬上,\"應(yīng)收\"是個(gè)負(fù)數(shù),我想給調(diào)整過來,怎么調(diào)整?怎么做分錄?
答: 你好,是不是,一個(gè)單位的應(yīng)收賬款貸方余額,另一個(gè)單位的應(yīng)收賬款是借方余額,實(shí)際上這兩家是一家 是嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以往付供應(yīng)商錢是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款。這次供應(yīng)商給打款會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款是不對(duì)吧。應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款對(duì)嗎?
答: 應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款


張艷老師 解答
2018-12-18 10:39
允暢 追問
2018-12-18 10:41
張艷老師 解答
2018-12-18 10:45
允暢 追問
2018-12-18 10:54
張艷老師 解答
2018-12-18 10:57