
老師,以前代賬會(huì)計(jì)做的賬是看到銀行存款增加,就掛對(duì)應(yīng)付款單位的“應(yīng)收賬款”了,看到開出的發(fā)票,又掛了一次“應(yīng)收賬款”實(shí)際只是一家單位一筆業(yè)務(wù)(因?yàn)橛械膯挝婚_票抬頭和結(jié)算中心打款的付款方名稱不一樣)像這樣的已經(jīng)跨年了(是17年18年的業(yè)務(wù)),現(xiàn)在一直體現(xiàn)在賬上,\"應(yīng)收\(chéng)"是個(gè)負(fù)數(shù),我想給調(diào)整過來,怎么調(diào)整?怎么做分錄?
答: 你好,是不是,一個(gè)單位的應(yīng)收賬款貸方余額,另一個(gè)單位的應(yīng)收賬款是借方余額,實(shí)際上這兩家是一家 是嗎?
請(qǐng)問,如果A公司欠我100萬,我又欠A80萬,那么做分錄是把銀行存款作為過渡可不可以?譬如 借 銀行存款80 貸應(yīng)付賬款80,借 應(yīng)收賬款100,貸 銀行錯(cuò)款 100,但實(shí)際上我只收到A公司20萬,其他抵消的,如果銀行存款科目不能過渡,那應(yīng)該如何處理?不能過渡的話有什么會(huì)計(jì)法條文可以參照嗎?
答: 你好!不可以的,銀行沒有這流水,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,我到新公司工作了,但他那個(gè)賬套上的余額都不對(duì)該怎么調(diào)賬,比如銀行存款是貸方余額230627.50.應(yīng)收賬款是借方余額24579.8.應(yīng)付賬款是貸方余額76788.10.其實(shí)他們都是0的狀態(tài),該怎么做分錄調(diào)整啊
答: 你好,首先要銀行存款對(duì)賬單和銀行存款余額核對(duì),現(xiàn)金和出納核定,然后將不會(huì)相符寫份報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo),請(qǐng)求處理。


橙子???? 追問
2019-10-17 14:32
路老師 解答
2019-10-17 14:50