
老師,我們11月交了9萬(wàn)的增值稅稅,增值稅交了,附加稅還沒(méi)有交,但是這9萬(wàn)合同取消了,12月開(kāi)紅字要退9萬(wàn)的增值稅,那11月的附加稅還交不交了
答: 11月的附加稅還是要繳納的,因?yàn)槟阋呀?jīng)申報(bào)了,12月的紅字發(fā)票,是在12月處理的
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)上分項(xiàng)目核算,增值稅附加稅也是分項(xiàng)目核算,現(xiàn)在有的項(xiàng)目開(kāi)具了紅字發(fā)票,但本月就該項(xiàng)目就沒(méi)開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,面其它項(xiàng)目有開(kāi)具發(fā)票,交稅時(shí)稅費(fèi)是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,
答: 你好,做賬的時(shí)候可以在二級(jí)科目帶上項(xiàng)目名稱。分開(kāi)沖
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司是建筑業(yè),有幾個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)上分項(xiàng)目核算,增值稅附加稅也是分項(xiàng)目核算,現(xiàn)在有的項(xiàng)目開(kāi)具了紅字發(fā)票,但本月就該項(xiàng)目就沒(méi)開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,面其它項(xiàng)目有開(kāi)具發(fā)票,交稅時(shí)稅費(fèi)是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,
答: 你好 ;? ? ?混著沖即可 ; 你到時(shí)? 就對(duì)應(yīng)做 :原來(lái)項(xiàng)目收入? ? 借貸方不變 金額負(fù)數(shù)即可? ?


chensi111 追問(wèn)
2018-12-17 10:33
辜老師 解答
2018-12-17 10:34