老師好!這個是律師事務所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答
老師,請問公司注銷需要怎么做? 問
你好,你是說操作流程,是嗎? 答
公司原本2個股東,后又來一個新股東(法人股東)以增資 問
這個要看增資的比例是多少,算下來是不是150萬? 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒發(fā)票,也沒入賬,現(xiàn)在 問
借固定資產(chǎn) 貸:其他應付款-老板 答
收到拼多多技術(shù)服務費,屬于銷售扣點開的發(fā)票,這個 問
您好,這個計入管理費用-服務費就可以 答

1日,對上月暫估入賬的甲原材料進行會計處理,估暫數(shù)量100公斤,成本為5100元
答: 學員你好, 沖回暫估,借,應付賬款,5100,貸,原材料—甲材料,5100 本期按照取得的發(fā)票入賬,借,原材料——甲材料,借,應交增值稅,貸,應付賬款
(1)1日,對上月未暫估入賬的原材料進行會計處理。
答: 借:原材料? 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料?? ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如上月暫估原料100公斤,1000元,本月供應商開票為100公斤,價格為1100元,原先作分錄為借:原材料 1000 貸:應付賬款-暫估1000,現(xiàn)在沖銷上月暫估時價格多了100應如何處理
答: 先沖銷: 借 應付賬款-暫估1000 貸 原材料 1000 再做正確的 借:原材料 1100 貸:應付賬款-暫估1100


阿水老師 解答
2018-12-16 20:25
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2018-12-16 20:36
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2018-12-16 20:49