
老師,我們公司之前有一筆業(yè)務,收款10萬 開的發(fā)票8萬 后來中間那2萬的差業(yè)務沒談成,現(xiàn)在把這2萬退回給客戶了,怎么做分錄
答: 你好 借;預收賬款 貸;銀行存款 2萬
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果我公司上月收到客戶代訂酒店的款項總額10萬,開了發(fā)票給客戶也是10萬元,然后我以10萬記主營業(yè)務收入,8萬記成本,差額2萬做為營業(yè)額來繳納營業(yè)稅,是嗎?
答: 付給酒店8萬,

