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吳玲
于2018-12-14 16:04 發(fā)布 ??590次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-12-14 16:05
你好,12月申報時,在未開票收入中,紅沖20萬
吳玲 追問
2018-12-14 16:07
做賬怎么做分錄?。?/p>
2018-12-14 16:14
就是紅沖的時候怎么做會計分錄呢?
老江老師 解答
2018-12-14 17:30
原分錄負數(shù)就可以了
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老師我11月確認未開票收入20萬,但是12月又開了22萬,我該怎么入賬呢?
答: 你好,12月申報時,在未開票收入中,紅沖20萬
11月份確認了20萬的未開票收入, 12月份開票了18萬,該怎么做賬呢?
答: 你好,先沖紅18萬的未開票收入的憑證,然后按照發(fā)票做賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月份確認了未開票收入,但是12月份又開了票,賬務(wù)要怎么處理?
答: 可以直接把發(fā)票貼后面就可以或者是沖回之前做12月賬上。
11月底開專票,有個客戶需要開票20萬,因為發(fā)票不夠,11月底開了15萬,12月初開了5萬,5萬確認收入需要確認在11月還是12月?
討論
老師,我想問下,我10月底收的貨款,但是11月1號開的發(fā)票,貨也是11月發(fā)的。我想問下我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理。收入是在10月確認還是11月份確認。銀行又該怎么處理呢
我公司11月確認未開票收入380萬,并且繳納增值稅和附加稅了。12月解除合同,并且支付了違約金,那么在賬上做了沖紅的分錄,納稅申報時如何填?11月在未開票收入中填寫了正數(shù)380萬。這月又未開票收入的進項稅5萬,銷項稅8萬。
老師 我12月份提前給客戶開票了 開了200萬,但是我的收入不能確認這么多 這種情況下怎么做賬呢
李老師您好!現(xiàn)在有個問題,請教一下。11月我們開具發(fā)票170萬給對方。對方只驗證通過100萬,叧70萬今天通知退回。今天又開具了紅字發(fā)票70萬,又開具藍字發(fā)票70萬,。我11月賬務(wù)該如何處理。報稅是按170萬確認收入。還是100萬確認收入
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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吳玲 追問
2018-12-14 16:07
吳玲 追問
2018-12-14 16:14
老江老師 解答
2018-12-14 17:30