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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-12-14 16:05

你好,12月申報時,在未開票收入中,紅沖20萬

吳玲 追問

2018-12-14 16:07

做賬怎么做分錄?。?/p>

吳玲 追問

2018-12-14 16:14

就是紅沖的時候怎么做會計分錄呢?

老江老師 解答

2018-12-14 17:30

原分錄負數(shù)就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,12月申報時,在未開票收入中,紅沖20萬
2018-12-14 16:05:34
你好,先沖紅18萬的未開票收入的憑證,然后按照發(fā)票做賬
2019-01-07 15:03:11
你好,那你紅沖90萬的收入,然后再做發(fā)票90萬的。你的增值稅和附加稅最后都是零。
2021-12-22 10:01:03
可以直接把發(fā)票貼后面就可以或者是沖回之前做12月賬上。
2018-12-24 10:48:22
您好,未開票確認收入在未開票收入那里申報,1季度按照開票金額+未開票金額申報,沖抵上年度未開票的部分,在未開票部分負數(shù)申報
2019-04-11 17:23:23
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