
處于輔導(dǎo)期的外貿(mào)企業(yè)在申報增值稅申報表二時,有什么不同?
答: 你好 輔導(dǎo)期納稅人,假如 這個月開票。10萬,認(rèn)證了8萬,下個月報稅就是只能報10萬的銷項稅。認(rèn)證的8萬塊只能算是下個月的所屬期
增值稅申報表的表二的第二行的 前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是輔導(dǎo)期的企業(yè)填還是企業(yè)都可以填
答: 填寫以前期認(rèn)證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況;都可以填的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅申報表二怎么填寫?
答: 附件二的數(shù)據(jù)大部分都是發(fā)票認(rèn)證后自動帶出來的數(shù)據(jù)。
您好老師,貨物貿(mào)易外匯管理 《輔導(dǎo)期企業(yè)報告表》 申報單號碼和備案表號是什么啊~~進(jìn)口付匯的
老師你好,想問下,外貿(mào)企業(yè)的增值稅申報表中,附表二的25、26、27行為什么有時候有數(shù)、有時候沒數(shù)呢?
請問外貿(mào)企業(yè)申報增值稅時(申報所屬期12月增值稅),需要將已經(jīng)做退稅勾選(勾選時間是12月)的進(jìn)項發(fā)票填寫在附表二上嗎?

