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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-02 12:52

輔導期的填報跟正常期間是一樣的,輔導期的意思就是稅務機關對您進行幫助,輔導期稅管員有義務幫你教授的,或者直接撥12366直接語音幫助你操作的

青箋染墨顏 追問

2019-12-02 12:56

申報還要和專管員聯(lián)系嗎

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:00

如果你不會的最好聯(lián)系的

青箋染墨顏 追問

2019-12-02 13:00

如果11月銷項-進項=13600,11月領票時30000的增值稅,那么12月申報時就不用再交稅了還有16400留到19年1月份可以減。
那11月份算不算沒有交稅?
申報附加稅時應該是按13600算附加吧?

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:03

實在不好意思,沒太看清楚您的意思,你的意思是說11月銷項減去進項是13600,11月領票時30000的增值稅是啥意思,請明確一下以便于回答的啊

青箋染墨顏 追問

2019-12-02 13:05

輔導期內(nèi)領票得先預繳增值稅,這個老師不知道?

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:16

是需要的哦,根據(jù)《增值稅一般納稅人納稅輔導期管理辦法》(國稅發(fā)〔2010〕40號)第九條規(guī)定,輔導期納稅人一個月內(nèi)多次領購專用發(fā)票的,應從當月第二次領購專用發(fā)票起,按照上一次已領購并開具的專用發(fā)票銷售額的3%預繳增值稅,未預繳增值稅的,主管稅務機關不得向其發(fā)售專用發(fā)票。預繳增值稅時,納稅人應提供已領購并開具的專用發(fā)票記賬聯(lián),主管稅務機關根據(jù)其提供的專用發(fā)票記賬聯(lián)計算應預繳的增值稅

青箋染墨顏 追問

2019-12-02 13:22

是的。
如果11月銷項-進項=13600,11月領票時30000的增值稅,那么12月申報時就不用再交稅了還有16400留到19年1月份可以減。
那11月份算不算沒有交稅?
申報附加稅時應該是按13600算附加吧?
那這個該怎么做呢?

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:28

11月份是算交稅的,申報是按照13600繳納的
增值稅表你是不需要填寫附表四的,你的預繳納會自動帶出的,本期應補退會現(xiàn)實不用繳納的有
然后附加稅你正常申報就行的
你好,老師工作不易,請妥善評價不要差評,老師一定盡心力解決你的問題歡迎繼續(xù)追問

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:30

申報額時候先看看是否會帶出稅款,如果已經(jīng)繳納是不會的,如果帶出的你可以再咨詢的

青箋染墨顏 追問

2019-12-02 13:36

沒太看明白老師說的話,老師能在詳細說一下嗎?
預繳的那稅款不能自動出來,只能手填的

龍楓老師 解答

2019-12-02 13:46

親,填寫留抵稅額就行的,如果不是預繳書款性質(zhì)的說明是上期做的待抵扣進項稅額的

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相關問題討論
你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,附加稅有單獨的申報表,你需要打開的,你是小規(guī)模的話,應該有一個附列資料二,這里面就是城建稅的。
2022-01-08 19:02:07
你好,能申報附件稅的
2018-10-10 13:48:56
輔導期的填報跟正常期間是一樣的,輔導期的意思就是稅務機關對您進行幫助,輔導期稅管員有義務幫你教授的,或者直接撥12366直接語音幫助你操作的
2019-12-02 12:52:05
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