
以前月度的增值稅申報(bào),更正后的應(yīng)納稅金額小于更正前的應(yīng)納稅金額,差額是做退稅申請(qǐng)嗎?
答: 是的,也可以抵扣之后的應(yīng)交稅金
您好!請(qǐng)問下當(dāng)年更正增值稅申報(bào)表后,應(yīng)如何記帳?是在更正申報(bào)月份更正,還是直接在前期月份調(diào)整?是在本年度更正的老師:按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第六十六條的規(guī)定,當(dāng)年更正增值稅申報(bào)表后,應(yīng)在更正申報(bào)月份更正,并在本年度更正,即在更正申報(bào)月份調(diào)整本期增值稅科目的余額,并在本年度更正本期增值稅科目的余額。借方:主營(yíng)稅金附加 貸方:應(yīng)交增值稅等...是嗎
答: 您好,不是,應(yīng)交增值稅 不進(jìn) 稅金附加 科目的, 更正申報(bào)有對(duì)應(yīng)的應(yīng)交增值稅 明細(xì)科目的,是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng),相應(yīng)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅申報(bào)表在系統(tǒng)更正能更改成小于比之前申報(bào)的收入金額嗎?
答: 你好,需要去稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)




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2018-12-13 19:58
丁老師 解答
2018-12-13 20:00