預(yù)計負(fù)債是負(fù)債類科目嗎 問
你好,是的,負(fù)債類的科目 答
老師,商品采購、商品到庫 這兩步分錄,是那一步做 問
分錄怎么寫呢【1.借 采購商品 貸 應(yīng)付供應(yīng)商 2.借 庫存商品 進(jìn)行稅 貸 商品采購 付款 :借 供應(yīng)商 貸 銀行】這樣嗎 答
老師,有沒有代發(fā)工資這種營業(yè)范圍,如果有,屬于哪個 問
這種通常屬于人力資源服務(wù) 答
老師10月份社?;鶖?shù)做了調(diào)整需要補差額,如果員工7 問
前提是已經(jīng)離職了 答
老師,沖銷多計提的工資需要附件嗎 問
沖銷多計提的工資,不需要附件 答

購買稅控盤的280元服務(wù)費在11月已經(jīng)申報了增值稅減免,12月做賬需要把應(yīng)交稅金-減免稅款 280元轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入嗎
答: 你好,是管理費用(紅字),不是營業(yè)外收入
11月交了金稅盤服務(wù)費,想在12月初申報11月增值稅的時候做抵減,這個抵減分錄是做到11月份還是做到12月份?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280貸:管理費用 280
答: 這個是做到11月份的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤年費280元這個月抵稅款了,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費
答: 購入:借:管理費用:280 貸:銀行存款280 抵扣 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:管理費用280 這樣就可以了


Niki 追問
2018-12-13 16:24
徐阿富老師 解答
2018-12-13 16:26
Niki 追問
2018-12-13 16:30
徐阿富老師 解答
2018-12-13 16:34
Niki 追問
2018-12-13 16:42
徐阿富老師 解答
2018-12-13 16:43