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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-13 16:04

你好,是管理費用(紅字),不是營業(yè)外收入

Niki 追問

2018-12-13 16:24

之前的會計做賬在購入時:
借 應(yīng)交稅金-待抵扣增值稅280
貸 銀行存款 280
12月報稅時我才把這項減免稅申報上去,現(xiàn)在我應(yīng)該應(yīng)如何調(diào)整?如何做管理費紅字?

徐阿富老師 解答

2018-12-13 16:26

你好,那就不要改也是可以的,因為結(jié)果是一樣的

Niki 追問

2018-12-13 16:30

這種情況,在應(yīng)交稅金欄目留余額,不用轉(zhuǎn)出是嗎?因為我手上還有一家公司準(zhǔn)備注銷,就是在應(yīng)交稅金欄目有8000多的余額(是稅務(wù)局退回的減免稅)

徐阿富老師 解答

2018-12-13 16:34

你好,不好意思,這個我們還沒有碰到過注銷時有余額的,我不好誤導(dǎo)你,要不你重新發(fā)起提問?

Niki 追問

2018-12-13 16:42

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-12-13 16:43

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,是管理費用(紅字),不是營業(yè)外收入
2018-12-13 16:04:44
這個是做到11月份的
2018-11-30 14:38:48
你好,就不調(diào)整了,今年沖銷售費用就行了。我覺得管理費用更好一些。
2019-06-05 09:54:58
購入:借:管理費用:280 貸:銀行存款280 抵扣 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:管理費用280 這樣就可以了
2018-10-10 14:12:28
你好,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-07 16:14:54
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