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送心意

紫藤老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-13 14:17

你好,1、這種情況算現(xiàn)金折扣,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

借:庫存現(xiàn)金/銀行存款

財(cái)務(wù)費(fèi)用

貸:預(yù)收賬款

2、是的,按實(shí)際消費(fèi)金額計(jì)入收入

3、消費(fèi)時(shí)

借:預(yù)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

魚的記憶 追問

2018-12-13 14:20

這樣不就挨交稅了嗎?

紫藤老師 解答

2018-12-13 14:22

消費(fèi)的時(shí)候變成了收入,需要繳納所得稅

魚的記憶 追問

2018-12-13 14:27

他實(shí)際只是支付了5000元,另外的3000元,是我們公司送他的,相當(dāng)于免費(fèi)給他住這么多價(jià)位,房價(jià),不退錢。這樣3000元也算收入?老板要跳起來了!

紫藤老師 解答

2018-12-13 14:29

客人消費(fèi)的時(shí)候,如果也消費(fèi)了3000,那么3000也是收入,計(jì)算所得稅的時(shí)候還要減去成本和費(fèi)用,稅金呢,不是單純的用收入來納稅的

魚的記憶 追問

2018-12-13 14:35

那就是還是要交增值稅增收率,只是可以抵扣企業(yè)所得稅?

紫藤老師 解答

2018-12-13 14:36

增值稅按照開票來交的,如果不開票就不需要

魚的記憶 追問

2018-12-13 14:39

只開實(shí)際繳費(fèi)的金額普票,其余贈(zèng)送部分不用開,怎么操作呢?

紫藤老師 解答

2018-12-13 14:41

你可以和客人說好,贈(zèng)送的部分消費(fèi)時(shí)不開票,很多商場都是不開票的

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你好,1、這種情況算現(xiàn)金折扣,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款 2、是的,按實(shí)際消費(fèi)金額計(jì)入收入 3、消費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2018-12-13 14:17:51
你好!借 銀行存款5000 銷售費(fèi)用-贈(zèng)送 3000 貸 預(yù)收賬款 8000
2018-12-13 14:01:59
你好,贈(zèng)送的記銷售費(fèi)用
2018-12-13 13:51:54
您好,其實(shí)應(yīng)該這樣來核算的,收到充值款時(shí),借;銀行存款,銷售折扣,貸:預(yù)收賬款(實(shí)收及贈(zèng)送金額)。實(shí)際消費(fèi)時(shí),借;預(yù)收賬款(按實(shí)際總消費(fèi)額),貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。這里的折扣金額是不好計(jì)算出來的,也沒有按總的消費(fèi)額來推算折扣,是推算不出來的。
2018-03-11 14:39:35
您好!充值的時(shí)候借銀行存款1000 貸預(yù)收賬款1000。消費(fèi)的時(shí)候,差額可以計(jì)入銷售費(fèi)用。比如消費(fèi)了600元,則借預(yù)收賬款500 銷售費(fèi)用100 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-06-10 08:35:24
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