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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2018-12-12 12:14

學員你好,
本月的留抵一般不需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn),下月繼續(xù)抵扣好了。
2個科目都用不到。

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相關(guān)問題討論
你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
都可以的,看你進項銷項是年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-18 17:35:39
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額=銷項稅-進項稅-上月留抵稅,小于0時就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-10 16:48:05
您好!最終交完稅是要平的。
2017-06-12 11:47:58
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