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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-11 11:59

你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅

晴空萬里 追問

2019-05-11 13:43

可以直接這樣處理嗎?為什么?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。不用你寫的分錄了。

莊老師 解答

2019-05-11 16:05

你好,實際工作中,有人這樣處理的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

晴空萬里 追問

2019-05-11 16:06

那這樣處理合法合規(guī)嗎?

莊老師 解答

2019-05-11 16:08

你好,實際工作中也可以,不過借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅,是正規(guī)的,處理方法

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你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
可以的,但是這種不正規(guī)。
2022-03-21 09:07:15
是的,可以。但是你要注意,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,應(yīng)當按照《中華人民共和國企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定,按計算機系統(tǒng)編制月末結(jié)賬憑證,增值稅應(yīng)交稅款的科目采用銷項稅、進項稅的借貸科目來核銷,轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目不用采用。
2023-03-24 09:41:38
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-07-16 12:30:43
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
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