
老師,我上個月出庫的的沒有錯,但是結成本的時候借:主營業(yè)務成本533207.85 貸:庫存商品 533207.85。實際應該是借:主營業(yè)務成本492234.75。那這個月做賬系用應該怎么調整。出庫沒有多出,就是最后結成本多結了40973.1
答: 你好! 做一筆調整分錄就可以了
往期成本有誤,現(xiàn)在要怎么調整 ,分錄怎么做這是錄入時的分錄:完工入庫(借:庫存商品,貸:生產成本),出庫結轉庫存商品(借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品),結轉主營業(yè)務成本(借:本年利潤,貸:主營業(yè)務成本)所有月份都看了2022年9-12月(入庫多計499.66,出庫少記8690.53)2023年1-5月(入庫少記13715.78,出庫多記122847.11)
答: 你好 2022年9-12月(入庫多計499.66,出庫少記8690.53),調整分錄是 借:生產成本499.66,貸:庫存商品?499.66 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本8690.53,貸:庫存商品?8690.53 2023年1-5月(入庫少記13715.78,出庫多記122847.11),調整分錄是 借:庫存商品13715.78,貸:生產成本13715.78 借:庫存商品?122847.11 ,貸:主營業(yè)務成本?122847.11
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,外購的商品,借:庫存商品,結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。那銷售的商品結轉的時候,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,也就是說只要是銷售就有成本,那這個庫存商品再怎么辦?
答: 你好 就是銷售的時候結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 購買的時候的會計分錄為借庫存商品 應交稅費 貸銀行存款或應付賬款 購買的時候不結轉成本 這樣庫存商品借貸平衡就可以了


蔣飛老師 解答
2018-12-12 09:40
Sadie 追問
2018-12-12 09:44
蔣飛老師 解答
2018-12-12 10:05