
老師好!匯算清繳時,招待費用納稅調(diào)增,如果企業(yè)虧損,調(diào)增的招待費可以彌補虧損不繳納嗎
答: 你好,調(diào)增的只是所得額,不一定都是交稅的,如果所得額是負數(shù)的,不用交稅
招待費匯算清繳時納稅調(diào)增,如果企業(yè)虧損能彌補虧損嗎
答: 你好,是可以彌補虧損的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年企業(yè)虧損1500,有100元的業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳忘記做納稅調(diào)增了。然后今年盈利了,彌補以前虧損后需繳稅,請問老師,以前忘記調(diào)增的這個招待費怎么處理
答: 您好,應(yīng)該來說您需要去更正2019年的匯算清繳的申報表的

