
老師 我們收到的發(fā)票之前已經(jīng)認證了,現(xiàn)在對方有給我們開了銷項負數(shù)發(fā)票,我們該如何做賬
答: 您好 把之前認證的發(fā)票進項轉出,
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我問一個問題,就是對方給我們對公戶轉了錢,轉過錢之后我們收到了,收到了就給他開了發(fā)票,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他給我們轉的錢轉多了,我們要給他退回去,那現(xiàn)在對方已經(jīng)發(fā)票已經(jīng)認證過了,是我們給他開負數(shù)發(fā)票,還是他給我們開負數(shù)發(fā)票。
答: 您好 錢多轉了還是發(fā)票多開具了啊?




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樂兒@~@ 追問
2018-12-11 14:47
暖暖老師 解答
2018-12-11 14:49