
在次月發(fā)現(xiàn)已經(jīng)抵扣的增值稅發(fā)票錯(cuò)了,應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,您公司申請紅字信息表后讓銷售方開紅字發(fā)票您做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,對方再開張正確的。
老師您好,發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅額錯(cuò)誤,少抵扣了這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
答: 您好,如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅額錯(cuò)誤,首先需要確認(rèn)是發(fā)票本身的錯(cuò)誤還是在抵扣過程中的錯(cuò)誤。如果是發(fā)票本身的錯(cuò)誤,需要聯(lián)系發(fā)票的開具方進(jìn)行更正。如果是在抵扣過程中的錯(cuò)誤,可以在下一期的稅務(wù)申報(bào)中進(jìn)行調(diào)整,補(bǔ)充抵扣。但是,具體操作還需要根據(jù)你所在地的稅務(wù)規(guī)定來進(jìn)行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教上月做了抵扣的苗木普票這月發(fā)現(xiàn)公司名稱的有一個(gè)字錯(cuò)了,發(fā)票要沖紅處理,對上月已經(jīng)抵扣的增值稅怎么處理呢
答: 同學(xué)你好,需要將上月的分錄做負(fù)數(shù)分錄沖回,就是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù);申報(bào)時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



lotus 追問
2018-12-11 09:45
歐老師 解答
2018-12-11 10:07
lotus 追問
2018-12-11 10:30
歐老師 解答
2018-12-11 10:42