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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2018-12-10 13:03

上月留底的進項稅不需要做分錄

珠珠4209 追問

2018-12-10 13:06

那這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就在貸方了,是不是還要做一下借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

吳少琴老師 解答

2018-12-10 13:06

月末要做這個分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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上月留底的進項稅不需要做分錄
2018-12-10 13:03:22
你好,進項稅大于銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-07-13 15:17:26
分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)的,只是不交稅金而已,借銷項貸進項差額計入未交增值稅
2018-10-09 15:34:53
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是 借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42 貸 應(yīng)交稅費 未來交增值稅 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 留抵稅額 11350.63 銀行存款 153.79
2020-04-18 12:49:41
進項多不用做分錄 就行
2019-04-03 10:23:26
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