
老師,這個月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額了,做分錄了,進項稅額是上個月留抵的,進項稅額還需要做分錄嗎?怎么做?
答: 上月留底的進項稅不需要做分錄
老師 如果這個月進項稅大于銷項稅 有留抵稅額 那么銷項稅和進項稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做
答: 你好,進項稅大于銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我之前進項稅大于銷項稅沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,有留抵,這個月銷項稅額23008.84,進項稅額11504.42,上期留抵稅額11350.63,需要繳納增值稅153.79,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄應(yīng)該怎么做呀?
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是 借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42 貸 應(yīng)交稅費 未來交增值稅 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 留抵稅額 11350.63 銀行存款 153.79
上月做了一個進項稅留底的分錄金額-1698.12 然后這個月銷項是1754.72 抵扣上月留底 本月應(yīng)交稅費56.6 分錄要怎么做
本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如何寫分錄?留抵稅額怎么反應(yīng)?
老師,上月留抵的稅額這月有銷項稅額,這個表是不是要把上月留抵的稅額填到本期進項稅轉(zhuǎn)出額里面的上期留抵稅額抵減欠稅欄里?賬務(wù)上需要做處理嗎?怎么寫分錄


珠珠4209 追問
2018-12-10 13:06
吳少琴老師 解答
2018-12-10 13:06