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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-10 09:55

你根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容,借:XX費用或原材料  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  貸:銀行存款

清馨 追問

2018-12-10 10:00

老師,到月底該怎樣怎么操作呢?

辜老師 解答

2018-12-10 10:09

留底進項稅,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)

清馨 追問

2018-12-10 10:10

那老師,是不是到有銷項的時候就改結(jié)轉(zhuǎn)了呢?

辜老師 解答

2018-12-10 11:26

是的額,如果產(chǎn)生銷項稅了,就要結(jié)轉(zhuǎn)了

清馨 追問

2018-12-10 11:26

老師,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做?

辜老師 解答

2018-12-10 11:28

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

清馨 追問

2018-12-10 11:30

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2018-12-10 12:19

好的,客氣,幫到你就好

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你根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容,借:XX費用或原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
2018-12-10 09:55:04
您好!你不用轉(zhuǎn)出。如果你入了賬。直接紅字沖減就好了。
2018-07-31 15:28:53
你好,借 管理費用-開辦費 貸 銀行存款等
2020-03-10 16:12:47
你好,可以暫時不認證的哈
2024-03-13 09:30:49
需要在360日內(nèi)去認證的,超過期限就不能認證并抵扣了。 取得增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)借記相關(guān)成本費用或資產(chǎn)科目,借記“應(yīng)交稅費——待認證進項稅額”科目,貸記“銀行存款”。 這一塊未認證的話,在應(yīng)交稅費——待認證進項稅額體現(xiàn)。
2018-12-24 13:18:26
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