
上個月有筆賬因為沒有開發(fā)票,放在了其他應付款里面(借:其他應付款,貸:銀行存款),這個月那筆賬的發(fā)票收到了,要怎么轉(zhuǎn)出???(分錄的貸方應該是其他應付款,那借方呢,應該記到什么科目里面啊?)
答: 您好,這筆款費用就是費用,收入就是收入
去年有一筆分錄:借:銀行存款30000 貸:其他應付款30000,結(jié)轉(zhuǎn)其他應付款:借:其他應付款 30000,貸:預付賬款。這筆分錄其實應該是預收賬款,之前錯了。之前應該寫的會計分錄是:借:銀行存款30000 貸:預收賬款30000.那么現(xiàn)在18年5月份的我應該怎么調(diào)呢?調(diào)到預收賬款呢?
答: 你好 借;其他應付款 貸;預收賬款 可以做這個調(diào)整分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問這筆業(yè)務里的其他應付款為什么放在借方呢?答案解析里寫的是增加其他應付款,其他應付款不是屬于負債類科目嗎?應該貸方才是增加。這里的預付款不是應該借記“預付賬款”貸記“銀行存款”嗎?
答: 不是主營直接相關(guān),可以掛其他應付款,是付款,你后面會收到發(fā)票




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家和萬事興 追問
2018-12-08 10:02
暖暖老師 解答
2018-12-08 10:04
家和萬事興 追問
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2018-12-08 11:19