
#提問#老師,公司年中購買一批材料款金額為2.8萬,材料商發(fā)貨及發(fā)票額為3萬,相差的2000元為個人現(xiàn)金先支付,但是這2000元的收據(jù)上沒有材料商的蓋章;收到發(fā)票時會計分錄:借:庫存商品3萬元,貸:預付帳款2.8萬 應付賬款2000元,現(xiàn)在是不是需調(diào)帳為:借:應付帳款 2000元,貸:其它應付款 _個人2000元
答: 學員你好, 等于是員工墊付了2000元是嗎? 那這樣處理沒有問題, 同時要注意年末的時候,預付賬款與應付賬款同掛對沖。
6月5日給定金2000元,做的分錄是借預付賬款2000 貸銀行存款2000 6月份購進原材料1萬元,貨款未付,做分錄是 借原材料1萬 貸應付賬款1萬,這樣子做對嗎
答: 6月份應當是借;原材料 貸;預付賬款 10000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,3月我公司購買汽車裝飾品有2000元末付款用的應付帳款核算的(借:庫存商品 2000 貸:應付帳款2000),5月公司付款5000元貨款的經(jīng)銷商,而且這5000元全部安裝到新車上了。請問分錄如何寫?
答: 你好!你一共是安裝了5000上去,包括之前的2000? 借固定資產(chǎn) 5000 貸庫存商品2000銀行存款3000




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