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送心意

阿水老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 15:13

學(xué)員你好,
可以在11月份進(jìn)行暫估,然后12月沖回暫估,按照12月份的金額入賬。

then 追問

2018-12-06 15:14

老師可以麻煩您做下具體分錄嗎?謝謝

阿水老師 解答

2018-12-06 15:22

學(xué)員你好,
就按照付款金額暫估,
借,原材料,貸,銀行存款
然后12月沖減,
借,原材料(紅字),貸,銀行存款(紅字)
按照對(duì)方的開票金額,
借,原材料,借,增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸,應(yīng)付賬款
借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款

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學(xué)員你好, 可以在11月份進(jìn)行暫估,然后12月沖回暫估,按照12月份的金額入賬。
2018-12-06 15:13:38
你好!做預(yù)收賬款
2016-11-01 11:02:01
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-12-27 10:50:21
同學(xué)你好 對(duì)的 附在后面就可以
2022-12-29 10:59:00
同學(xué)你好, 11月 借,發(fā)出商品 貸,庫存商品;
2021-12-01 16:18:02
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