
請(qǐng)問下,我們公司購買材料,11月份已經(jīng)付了款,貨也已經(jīng)在11月份收到了,但是發(fā)票是開的12月份,那我分錄該怎么做才正確呢?
答: 學(xué)員你好, 可以在11月份進(jìn)行暫估,然后12月沖回暫估,按照12月份的金額入賬。
老師,請(qǐng)問下10月出售商品的貨款已經(jīng)收到了,但是發(fā)票11月份才開,那10月份怎么做分錄
答: 你好!做預(yù)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,我們11月份轉(zhuǎn)款訂貨了,貨也到了,但是發(fā)票12月份才到。我做11月份的帳,能把12月份的發(fā)票附在11月份的付款回單后面嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 附在后面就可以


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2018-12-06 15:14
阿水老師 解答
2018-12-06 15:22