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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-04 18:44

就是說這種給客戶贈送禮品的發(fā)票不要抵扣是嗎?那入費用嗎?

安安嘛嘛 追問

2015-11-04 18:48

好的,老師,以后我會注意的?,F(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,那么現(xiàn)在我的分錄是不是:借:銷售費用  應交稅費-應交增值稅-進項稅額    貸:其他應付款-酒供應商

鄒老師 解答

2015-11-04 18:43

第一,我建議這種發(fā)票不要抵扣
借;銷售費用  應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款
不是所有的進項發(fā)票都要抵扣的,這樣稅務風險很大

鄒老師 解答

2015-11-04 18:45

是的,不能抵扣,抵扣了贈與客戶時需要按視同銷售來交稅,所以干脆就別認證抵扣了
直接全額計入銷售費用就是了

鄒老師 解答

2015-11-04 18:49

可以這樣處理。祝你工作愉快

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第一,我建議這種發(fā)票不要抵扣 借;銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款 不是所有的進項發(fā)票都要抵扣的,這樣稅務風險很大
2015-11-04 18:43:27
你好,發(fā)票認證就正常入應交稅費 應交增值稅 進項稅額
2019-08-29 14:37:14
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2018-08-20 17:26:29
如果是跨期認證進項發(fā)票時,才會有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認證了,就是正常的分錄。 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
2018-05-23 15:19:19
計入管理費用。。。。。。
2015-11-12 19:04:00
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