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三方摸賬,用車子抵我們的貨款,現(xiàn)在車子已開回來在公司,購車發(fā)票也開給我公司,現(xiàn)在我們要沖減應收賬款,這筆分錄怎么做?
本月公司購進包材,倉庫已入庫,但是發(fā)票還未到。應該做暫估入庫對嗎?借包材暫估入庫(已以前的單價核算)貸應收賬款xxx公司。到發(fā)票來了后,安原分錄紅字沖回,再做一筆正確的。
客戶在應收賬款里 然后為了開發(fā)票 用對公戶多給我們打錢了 然后我們用現(xiàn)金給她退回去 這個分錄怎么做呀
收到一張承兌12240作為貨款,找現(xiàn)金240。但是發(fā)票還未開。這個分錄是不是這么寫的,借應收票據(jù)貸應收賬款和現(xiàn)金


karman 追問
2018-12-06 14:19
玲老師 解答
2018-12-06 14:23