
客戶在應(yīng)收賬款里 然后為了開發(fā)票 用對公戶多給我們打錢了 然后我們用現(xiàn)金給她退回去 這個(gè)分錄怎么做呀
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金
我原來內(nèi)賬做借應(yīng)收賬款掛賬了。這月收到部分錢,等付完全款后才開發(fā)票,怎么做分錄
答: 你之前做了應(yīng)收賬款,那么你收錢的時(shí)候就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問下,采用ABS付款方式,中間商打款給我們,然后中間商開發(fā)票寫應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓差價(jià),分別應(yīng)該怎么做分錄啊
答: 你好,同學(xué)。 你這只是一種工程付款方式。 你是根據(jù)你收到的款項(xiàng)計(jì)入工程結(jié)算或應(yīng)收賬款處理就是了。
老師 我們企業(yè)收到頂賬酒頂工程款,對方?jīng)]開發(fā)票 這個(gè)分錄怎么做 借:庫存商品(頂賬酒) 貸:應(yīng)收賬款 這么做對嗎
銷售貨物開具發(fā)票記入應(yīng)收賬款,沒開票不用做分錄吧!那假如沒開發(fā)票,給對方發(fā)票了,怎么做分錄呢?
收到一筆應(yīng)收賬款,但是沒有開發(fā)票,這個(gè)是要給對方走往來賬嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
就是公司賣出貨物應(yīng)收賬款里沒有記入開發(fā)票的稅費(fèi),現(xiàn)在買貨方要求開發(fā)票,稅費(fèi)已給現(xiàn)金支付這樣該怎么記會(huì)計(jì)分錄啊
老師:預(yù)收一筆工程進(jìn)度款100萬,但暫時(shí)沒開發(fā)票,做了預(yù)收賬款,后附收據(jù),到年末了,有同行說可以做到應(yīng)收賬款?要怎么做分錄呢?


天天向上 追問
2018-01-06 09:12
鄒老師 解答
2018-01-06 09:13
天天向上 追問
2018-01-06 09:18
鄒老師 解答
2018-01-06 09:40