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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-06 09:28

說明之前按未開票收入申報增值稅了,之后又開具了發(fā)票,所以要在未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)。

行っている 追問

2018-12-06 09:30

哦,相當(dāng)于銷項稅轉(zhuǎn)出了

張艷老師 解答

2018-12-06 09:30

道理是這樣的,但是沒有這個說法的。

行っている 追問

2018-12-06 09:31

那這個負(fù)數(shù),在賬務(wù)處理上也要體現(xiàn)出來的,這個分錄怎么寫哦老師

張艷老師 解答

2018-12-06 09:38

這個是要將之前確認(rèn)收入的分錄整體沖紅,再按正數(shù)發(fā)票重新編制分錄的。

行っている 追問

2018-12-06 09:39

那我公司以前的財務(wù)就沒這樣處理

行っている 追問

2018-12-06 09:40

他分錄還是確認(rèn)收入了,就是申報表數(shù)據(jù)填寫負(fù)數(shù)

行っている 追問

2018-12-06 09:41

行っている 追問

2018-12-06 09:41

你看看老師

張艷老師 解答

2018-12-06 09:43

我的理解是上面的申報表負(fù)數(shù),是因為要補開發(fā)票所致。具體事宜建議您咨詢一下之前的會計。

行っている 追問

2018-12-06 09:45

老師,我咨詢下,如果先發(fā)貨不開發(fā)票,需要確認(rèn)收入和銷項稅,等發(fā)票開后這個分錄怎么處理哦,

張艷老師 解答

2018-12-06 09:46

這個是不需要確認(rèn)收入和銷項稅額的。
借:發(fā)出商品
     貸:庫存商品

行っている 追問

2018-12-06 09:47

那系統(tǒng)有銷項發(fā)票開出的,抄稅時已經(jīng)上報了,必須要處理的

張艷老師 解答

2018-12-06 09:48

是的,是這樣理解的。

行っている 追問

2018-12-06 09:48

哦,老師你意思是,出貨不開發(fā)票,不要確認(rèn)收入,等發(fā)票開除后再確認(rèn)收入,

行っている 追問

2018-12-06 09:49

是這樣嗎老師

張艷老師 解答

2018-12-06 09:50

您也不能這樣理解的,是要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間,來判斷是否需要交納增值稅的。

行っている 追問

2018-12-06 10:00

我公司都是先發(fā)貨,不開發(fā)票,等對方給錢了才開發(fā)票,這樣怎么處理哦

張艷老師 解答

2018-12-06 10:03

這樣也可以的,就做
借:發(fā)出商品
貸:庫存商品

行っている 追問

2018-12-06 10:03

哦然后等發(fā)票開后再確認(rèn)收入,是哇

張艷老師 解答

2018-12-06 10:14

是的,是這樣理解的。

行っている 追問

2018-12-06 10:14

哦,謝謝老師

張艷老師 解答

2018-12-06 10:17

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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說明之前按未開票收入申報增值稅了,之后又開具了發(fā)票,所以要在未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)。
2018-12-06 09:28:29
你好!你能截圖來看下嗎?我記得申報表上面有公式的
2020-03-05 15:56:35
你上月的應(yīng)納稅合計
2020-03-13 15:07:40
同學(xué)你好 期初未繳稅額=上期的期末未繳稅額?期末的未繳稅額=期初未繳稅額%2B應(yīng)納稅額合計-本期已交稅額
2022-09-07 15:22:55
你好,你好,按照您描述的,這個應(yīng)該是系統(tǒng)的錯誤,您可以找一下稅務(wù)局。
2023-07-04 14:55:51
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