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會計人
于2018-12-05 21:51 發(fā)布 ??6491次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-12-05 21:52
你好,可以使用這個科目的
鄒老師 解答
2018-12-05 22:16
你好,具體是什么稅款?
2018-12-06 10:45
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅退回做這個分錄
2018-12-06 12:53
你好如果沒有開具紅字發(fā)票,就不需要做收入退回分錄啊
2018-12-06 13:57
你好,交的增值稅退回做這個分錄借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2018-12-06 14:19
你好,你所指退款不是退回增值稅?
2018-12-06 14:52
你好,如果是收入退回,是這樣做分錄借;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
2018-12-06 15:09
你好,收入退回是這樣做分錄 ,需要同時考慮稅款沖銷的
2018-12-06 15:40
你好,可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票,按第二種方式處理的
2018-12-06 15:47
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄是借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;銀行存款金額都是正數(shù)
2018-12-06 15:54
你好,可以是正常銷售分錄,金額負(fù)數(shù)也可以是正常銷售分錄的相反分錄,金額正數(shù)兩種方式都是可以的
2018-12-07 14:20
你好,這個必須開具負(fù)數(shù)發(fā)票才好做分錄的做之前收入相反分錄就是了
會計人 追問
2018-12-05 22:13
這么做稅金怎么做?
增值稅,前年記收入的時候,交的增值稅,現(xiàn)在退款,稅金怎么辦
2018-12-06 12:41
因為跨年了,之前入收入時是地稅,現(xiàn)在國稅,如果稅務(wù)局不讓開紅字發(fā)票,稅金這怎么調(diào)整!以下的分錄怎么做?借:主營業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅貸:銀行存款
2018-12-06 13:56
那這筆退款怎么做呢?
2018-12-06 14:16
那前年的那筆退款只能這么做了嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款借:利潤分配/未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,,如果這筆退款分錄以上這么做,那稅金的調(diào)整,是您說的這么做嗎?借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2018-12-06 14:47
不是,退款是退款,還有退款相應(yīng)的稅
2018-12-06 15:06
收入退回,借:以前年度損益調(diào)整/主營業(yè)務(wù)收入5萬貸:銀行存款 5萬借:利潤分配/未分配利潤5萬貸:以前年度損益調(diào)整5萬
2018-12-06 15:37
剛剛跟稅務(wù)局又聯(lián)系了一下,我可以開紅字了,那就是收入退回及稅金處理:方法1借:以前年度損益調(diào)整48543.69萬借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅1456.31貸:銀行存款 5萬借:利潤分配/未分配利潤48543.69萬貸:以前年度損益調(diào)整 48543.69萬方法二借:主營業(yè)務(wù)收入 48543.69借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅1456.31貸:銀行存款5萬
2018-12-06 15:46
可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票,貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅紅字貸:銀行存款這么做行嗎?因為是退款,想在貸方紅字表示
2018-12-06 15:53
在貸方用紅字不可以嗎
2018-12-07 14:18
如果不能開紅字發(fā)票,這筆退款怎么走
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小規(guī)模納稅人是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目?
答: 你好,可以使用這個科目的
小規(guī)模納稅人有以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 你好 小準(zhǔn)則沒有這個科目 企業(yè)準(zhǔn)則 有?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師, 我司2024.3前是小規(guī)模,2月用了 以前年度損益調(diào)整 這個科目,我聽說小規(guī)模不能用這個科目,怎么辦
答: 企業(yè)會計準(zhǔn)則可以使用這個科目。
小規(guī)模納稅人以前年度損益調(diào)整
討論
汪老師,你那天說小規(guī)模納稅人沒有以前年度損益調(diào)整科目,
鄒老師,你好,小規(guī)模納稅人能使用以前年度損益調(diào)整科目嗎?實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的!
以前年度損益調(diào)整只能調(diào)整損益損益類科目,不能調(diào)整往來科目吧?
用以前年度損益調(diào)整科目后需不需要調(diào)整今年財務(wù)報表的年初數(shù)呢?如果用的小企業(yè)準(zhǔn)則是不是可以入所得稅費用科目,不必入以前年度損益調(diào)整科目?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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鄒老師 解答
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