
老師,我這個月發(fā)生的勞務公司員工勞務費做的分錄為借:生產(chǎn)成成?人工費,貸:應付賬款,請問月底結轉(zhuǎn)的分錄怎么做???
答: 借:主營業(yè)務成本 貸:生產(chǎn)成本-人工費
我們是小規(guī)模勞務公司,21年6月的賬開發(fā)票產(chǎn)生收入,發(fā)現(xiàn)當時只做了借:主營業(yè)務成本-人工費,貸:應付職工薪酬,沒做結轉(zhuǎn)分錄(借:主營業(yè)務成本-人工費、貸:勞務成本),現(xiàn)在怎么調(diào)賬
答: 現(xiàn)在需要將這筆分錄補上,即通過借記“勞務成本”賬戶,貸記“應付職工薪酬”賬戶,以完成收入的結轉(zhuǎn)。這樣可以確保賬目準確地反映實際的業(yè)務活動。 具體的分錄如下: 1.借:勞務成本貸:應付職工薪酬 2.借:主營業(yè)務成本-人工費貸:勞務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們生產(chǎn)人員的工資是通過勞務公司派遣來的,工資我們是轉(zhuǎn)給勞務公司,那我做分錄的時候,借 生產(chǎn)成本-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:某某勞務公司,付款的時候,借 ;某某勞務公司,貸 :銀行存款 這樣做嗎
答: 您的分錄基本正確。只是勞務公司的賬務處理可以簡化,直接付款時反映實際支出即可。如:借:生產(chǎn)成本-工資 貸:銀行存款。勞務公司結算工資時,借:應付職工薪酬 貸:某某勞務公司。這樣更清晰些。





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