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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-04-02 21:11

你好,應(yīng)該說你沒有錯,因為發(fā)票雖然沒有入賬,但是這個票是19年開來的

徐阿富老師 解答

2020-04-02 21:12

就相當(dāng)于暫估成本那樣。如果不一定要調(diào)整,那么借 應(yīng)付賬款        貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤,但這樣其實(shí)是不對的

蒂菲娜 追問

2020-04-02 21:15

但是我的人工費(fèi)付出去時,銀行存款這一筆分錄沒做,賬上余額就多了,還有如果20年認(rèn)證這兩張發(fā)票扺增值稅時,做應(yīng)付賬款時,人工成本會不會又重復(fù)了

徐阿富老師 解答

2020-04-02 21:21

你好,1如果銀行存款沒有做,那么做一筆調(diào)整分錄,借應(yīng)付賬款   貸銀行存款,,2如果20年認(rèn)證這兩張發(fā)票扺增值稅時,先沖紅上面的借:勞務(wù)成本一人工,貸:應(yīng)付賬款   然后再按照發(fā)票做:借:勞務(wù)成本一人工,   借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) )貸:應(yīng)付賬款  只要你發(fā)票金額和付款金額一致,一點(diǎn)問題都沒有

蒂菲娜 追問

2020-04-02 21:31

太感謝老師了,終于明白我想要解決的問題了,之前找了三個老師都沒懂我的意思!感謝!

徐阿富老師 解答

2020-04-02 21:35

哈哈,我是老財務(wù)總監(jiān),又是大學(xué)實(shí)訓(xùn)課老師,看看我的介紹就知道我。只是我有些忙,答疑不多,但我解決問題比較直觀簡單明了。希望能幫到你,也希望你以后直接找我提問,謝謝。同時,對每個問題給我五星評價,謝謝。

蒂菲娜 追問

2020-04-02 21:36

還有就是還要請教老師沖紅人工成本時是做相反的會計分錄,還是用紅字呢?

徐阿富老師 解答

2020-04-02 21:38

你好,是沖紅不是相反分錄

蒂菲娜 追問

2020-04-02 21:40

一看老師的解答思路就知道是高手,這建筑行業(yè)跟制造業(yè)真的是差好多,對于新入建筑行業(yè)的新手真的是小白,以后有問題直接找徐總監(jiān)、徐老師!

徐阿富老師 解答

2020-04-02 21:41

謝謝新人,不管我也不是全能,也有不熟悉的。不過,我不會亂回復(fù),不誤導(dǎo)。那你今天怎么會艾特我的?

蒂菲娜 追問

2020-04-02 21:44

因為我在問題精華里見到過老師的答疑,肯定是精通建筑業(yè)的,問學(xué)堂的客服才知道可以直接找想找的老師

徐阿富老師 解答

2020-04-02 21:48

謝謝,謝謝你的信任。

蒂菲娜 追問

2020-04-02 21:50

我要謝謝老師幫我解決了問題才是

徐阿富老師 解答

2020-04-02 21:51

好的,你先給我五星評價,有問題再提問,除了艾特我,也可以在提問中,寫明找徐阿富老師回答,謝絕其他老師,這樣就能找到我的。

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