
你好,老師。我這里有一份公司全體員工體檢的發(fā)票,發(fā)票抬頭是民康體檢中心,然后現(xiàn)金匯款單上的收款方也是該公司,請問如何會計處理?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2400 貸:應(yīng)付賬款:民康體檢中心再借:應(yīng)付賬款:民康體檢中心 貸:銀行存款是這樣處理的嘛?
答: 你好!可以這么處理。但是應(yīng)付賬款只做商品銷售,但是看你的習(xí)慣
你好,張老師。我這里有一份公司全體員工體檢的發(fā)票,發(fā)票抬頭是民康體檢中心,然后現(xiàn)金匯款單上的收款方也是該公司,請問如何會計處理?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2400 貸:應(yīng)付賬款:民康體檢中心再借:應(yīng)付賬款:民康體檢中心 貸:銀行存款是這樣處理的嘛?
答: 您好,您的分錄很正確
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年12月,做賬一筆4萬元發(fā)票,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)40000,貸:銀行存款。 但是今年發(fā)票這發(fā)票抬頭不是本公司的,現(xiàn)在怎么更正會計分錄,在2021.9月更正,謝謝老師
答: 你好,紅沖分錄是 借:銀行存款 40000,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?40000

