繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實(shí)繳嗎?如果超過實(shí)繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

除了計提工資,月末還需要計提其他的么?是不是根據(jù)原始憑證做完分錄就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了?
答: 一般還需要計提固定資產(chǎn)折舊,攤銷無形資產(chǎn)。該做的都做完了,就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,請問為什么工資是8月發(fā)7月份的工資,而7月份還要計提工資,那計提是附上什么原始憑證
答: 你好,計提工資是為了符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,因?yàn)楣べY的發(fā)放需要時間,所以一般情況下都 是上月計提下月發(fā)放。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計提工資的原始憑證用什么附在后面?
答: 你好,就是工資表

