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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-02 16:23

你好,你說的所得稅嗎?匯算清繳有扣除比例,其他的正常申報就可以

387758507 追問

2018-12-02 16:26

好的,那您看我剛才這樣做對嗎?先借:應(yīng)付職工薪酬~福利費貸:現(xiàn)金,然后借:管理費用~福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬~福利費

郭老師 解答

2018-12-02 16:30

你好,對的

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你好,你說的所得稅嗎?匯算清繳有扣除比例,其他的正常申報就可以
2018-12-02 16:23:52
結(jié)轉(zhuǎn)損益都是月末結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-16 21:53:27
您好,借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費-藥費,貸,其他應(yīng)付款-往來單位,然后期末結(jié)轉(zhuǎn),借,管理費用-職工薪酬-福利費-藥費,貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費-藥費
2018-08-11 15:52:28
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
做兩筆 借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
2017-05-27 13:36:11
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