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慕小暖的小小夢想
于2017-01-09 18:46 發(fā)布 ??1300次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2017-01-09 18:51
老師,必須是月末才轉入管理費用嗎?老師
慕小暖的小小夢想 追問
2017-01-09 18:53
答疑群老師又是這樣做的,而且她說是同時做兩步,為什么都說的不一樣呢,老師,把我搞暈呢
2017-01-09 18:55
我說銷售部的張某報銷,到底是您說的還是答疑老師說的呀,您能講清楚點嗎?
2017-01-09 18:57
銷售部的張某報銷,是已張某為開票頭的,怎么做?什么時候按您說的做,什么時候又是那樣做呢
趙老師 解答
2017-01-09 18:49
整體分錄是:借:應付職工薪酬――福利費 貸:庫存現金 月末:借管理費用――福利費 貸:應付職工薪酬――福利費
有福利費發(fā)生時就同時記兩筆
2017-01-09 19:09
借:應付職工薪酬――福利費 借:管理費用――福利費 貸:庫存現金 貸:應付職工薪酬――福利費 或者借:應付職工薪酬――福利費 貸:庫存現金 借:管理費用――福利費 貸:應付職工薪酬――福利費 這兩筆一起做,不在月未結轉的。
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 其他應收款-個人社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費 這樣計提申報扣除的對嗎
答: 你好,是的,單位個人分別計算的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷職工考試費 分錄 借管理費用 貸應付職工薪酬-職工教育經費借應付職工薪酬-職工教育經費 貸庫存現金 對嗎
答: 你好 對 分錄 是正確的?
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
討論
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
報銷餐飲費,借管理費用職工福利費 貸應付職工薪酬職工福利費 借應付職工薪酬職工福利費貸庫存現金老師,不能直接借管理費用 貸庫存現金嗎
之前計提時做的是,借:管理費用-管理人員工資,銷售費用-銷售人員工資貸:應付職工薪酬-職工工資應付職工薪酬-社?,F在銀行支付社保借:管理費用-社會報銷銷售費用-社會保險應付職工薪酬-社會保險貸:銀行存款銀行發(fā)放工資借:應付薪酬-職工工資貸:銀行存款這樣做對不對呢
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2017-01-09 18:53
趙老師 解答
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