企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師病人出院交了7000,欠700元住院費(fèi),我們沒有應(yīng)收賬款,我用應(yīng)收醫(yī)療款,還是其他應(yīng)收款
答: 同學(xué) 你好 可以用應(yīng)收醫(yī)療款
醫(yī)院住院部分賬務(wù)處理:收押金:借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款-預(yù)收在院病人醫(yī)療款。確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收在院病人醫(yī)療款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-住院。住院費(fèi)用結(jié)算,借:預(yù)收賬款-預(yù)收在院病人醫(yī)療款,借:應(yīng)收賬款-新農(nóng)合,貸:應(yīng)收在院病人醫(yī)療款。請老師看下上面賬務(wù)有沒有問題?如果出院時有退款該如何處理?
答: 一、收押金時的分錄是: 借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款——預(yù)收在院病人醫(yī)療款 二、確認(rèn)收入時分錄是: 借:應(yīng)收賬款——應(yīng)收在院病人醫(yī)療款 貸:主營業(yè)務(wù)收入——住院 三、住院費(fèi)用結(jié)算時的分錄是: 借:預(yù)收賬款——預(yù)收在院病人醫(yī)療款 借:應(yīng)收賬款——新農(nóng)合 貸:應(yīng)收賬款——應(yīng)收在院病人醫(yī)療款 四、如果出院時有退款時的分錄是: 借:預(yù)收賬款——預(yù)收在院病人醫(yī)療款 貸:庫存現(xiàn)金
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我不理解公立醫(yī)院住院病人結(jié)算的為何是借記應(yīng)收在院病人醫(yī)療款,貸記醫(yī)療收入。而出院結(jié)賬又是貸記應(yīng)收醫(yī)療款而不是醫(yī)療收入,這三個科目使用如何區(qū)分呢?
答: 您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待

