
老師你好,我想請問一下我們公司的社保個人交的部分公司一起交了該怎么做賬呢?
答: 你好,公司,借管理費(fèi)用一社保費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi),
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!請問我們公司個人的社保、公積金部分也由公司承擔(dān),我之前做賬個人的部分也進(jìn)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在我想調(diào)賬應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好 做的二級科目工資嗎




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莊老師 解答
2018-11-30 10:54
莊老師 解答
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雨的夏天 追問
2018-11-30 10:56
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2018-11-30 11:43