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送心意

翁老師

職稱中級會計師

2018-11-29 13:59

你好!如果總公司有精力可以對分公司的財務進行垂直管理,分公司每月給總公司報預算,總公司審批后撥款給分公司。分公司收支兩條線 收入賬戶歸總公司管。分公司的稅務報表都總公司批過之后再進行申報。費用發(fā)票標準要符合總公司要求。

147 追問

2018-11-29 14:18

噢噢,謝謝老師,如果只收管理費,控制管理,利潤分公司自營,這樣可以嗎

翁老師 解答

2018-11-29 14:33

你好!沒有一定之歸哦!這樣也是可以的,分公司能夠享受自己的利潤,可能干勁兒更足哦!主要看公司的發(fā)展需要哦!

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相關問題討論
分公司的賬務是單獨建立的還是合并在總公司一起做的呢
2018-11-14 15:37:16
你好!如果總公司有精力可以對分公司的財務進行垂直管理,分公司每月給總公司報預算,總公司審批后撥款給分公司。分公司收支兩條線 收入賬戶歸總公司管。分公司的稅務報表都總公司批過之后再進行申報。費用發(fā)票標準要符合總公司要求。
2018-11-29 13:59:00
可以參考這個 1.一般來說,總公司財務部必須2113能夠控 制各分公司5261的財務部,包括4102人員任免、資金控制、制度設計等。如果分公司都1653能獨立負責盈虧,業(yè)務性質(zhì)互相之間很不一樣,可以考慮授予當?shù)刎攧杖藛T比較大的權限。否則,應該把款項收入盡量集中到總公司,分公司支出審批限額設定得低一些; 2.會計核算:統(tǒng)一科目設置、報表項目格式及報送時間要求,總公司應該有專人對這些報表進行審核分析,及時發(fā)現(xiàn)潛在問題; 3.建立完善的財務內(nèi)控制度,然后按制度執(zhí)行同時加強對制度執(zhí)行的監(jiān)督審計: (1)財務實行委派制: 在總公司下設置財務分公司, 所有財務人員均由財務分公司委派, 不受分公司經(jīng)理管理, 與分公司經(jīng)理分別向總公司匯報, 互相制約 (2)實行收支兩條線管理: 設置收款專戶和費用專戶, 對于銷售回款, 必須每天上交總公司, 禁止在花費收款專戶的銀行存款, 分公司的日常開支, 只允許在費用專戶存款中支出, 費用專戶根據(jù)分公司的申請, 經(jīng)相應的授權批準, 由總公司撥款. (3)完善的內(nèi)部控制制度(有三大本制度), 使所有財務業(yè)務都有法可依. (4)加大內(nèi)審力度, 有專門的審計部, 每年每個分公司至少要審計一次 (5)嚴格管理, 對違規(guī)一定要不手軟 此此,科目設置一定要統(tǒng)一,對于某些共同的往來單位,還應該統(tǒng)一代碼,所有內(nèi)部單位都必須按此代碼執(zhí)行,這樣對合并報表工作有很大的幫助。報表全部是統(tǒng)一的一套表格,每月通過規(guī)定途徑在規(guī)定時間以前上傳至集團財務部,表格若設置得比較詳細,那所有科目的明細及變動科目都能反映出來。 另外就是大的支出一定要報總公司批準,如固定資產(chǎn)投資計劃,大規(guī)模的材料采購等,必須報總公司審核以后才能實施。 統(tǒng)一的科目設置和報表是最基本的要求。
2020-07-08 09:30:21
你好,有條件的話單獨設置一個比較好。
2020-06-30 10:44:18
您好,一般是讓分公司每月上報財務報表,每天上報資金日報表,每項支出通過總公司審批以后再支付,這樣來監(jiān)管控制。
2017-03-04 17:15:26
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(含稅銷售額/1.03) 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購退貨) 借:銀行存款/應付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購退貨,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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