
購買一供應商貨物,收到發(fā)票,當月款已付清,發(fā)票并已做認證抵扣。在次月,對方供應商將次發(fā)票作廢,稅務局要求我們做進項稅額轉出。如何做進項稅額轉出?分錄具體是怎么樣的?
答: 你好,借銀存貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
作廢發(fā)票做進項稅額轉出的問題,如果作廢發(fā)票作進項轉出,那應付不是增加了嗎,當時進發(fā)票時借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款,現(xiàn)只做進項稅額轉出,我這應付賬款怎么處理
答: 你好,只是把對應的進項轉出,應付賬款并沒有增加的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
由于供應商企業(yè)非正常,我企業(yè)專管員讓把該供應商開給我的進項票(之前已經(jīng)認證抵扣)做進項稅額轉出,補交了稅款和滯納金,現(xiàn)在供應商企業(yè)已正常,我企業(yè)補交的相應稅款和滯納金稅務局又退還給我,銀行收到這筆款應該怎么記賬?具體分錄怎么寫?謝謝!
答: 你之前繳納時如何做的分錄?
供應商甲開出進項票A入我單位應交的稅都交了,后供應商甲將A作廢,我單位做進項稅轉出,后供應商乙給我單位開出同進項票A金額一樣的票據(jù),單位還用交稅嗎?
老師,我們這邊退回了供應商一臺機器,由系統(tǒng)自動生成發(fā)票以后是以下分錄,我這邊把進項稅額改成了進項稅額轉出,可以嗎?
已經(jīng)認證的發(fā)票還沒抵扣,供應商下月發(fā)票沖紅了,但是我這邊還沒認證沖紅的,是不是做進項稅額轉出
就是1月份供應商開了一張發(fā)票給并已認證入賬,由于當時他們的稅盤被鎖,所以沒來及得交稅,后續(xù)他們都有補交稅。這個月這邊報稅,發(fā)現(xiàn)提示讓進項稅額轉出,相關分錄怎么做?


余佳璐 追問
2018-11-28 16:22
郭老師 解答
2018-11-28 16:25