老師你好,我想問下法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款需要交稅嗎 問
同學(xué),你好 繳納印花稅 答
老師好,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致,稅局要 問
查明原因,為啥不一致呢? 答
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在能修改生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的24年的數(shù)據(jù)嗎? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,金碟迷你版?zhèn)渥谠趺创虿怀鰜砦淖至恕?/a> 問
同學(xué),你好 你軟件關(guān)閉重啟 答
老師,3960090.75元合同約定應(yīng)開9%發(fā)票,但對(duì)方開具6 問
確定含稅總額:合同金額為 3,960,090.75元(含稅)。 計(jì)算9%稅率下的增值稅額: 不含稅金額 = 含稅總額 ÷ (1 %2B 9%) = 3,960,090.75 ÷ 1.09 ≈ 3,633,936.47元 增值稅額 = 不含稅金額 × 9% = 3,633,936.47 × 0.09 ≈ 326,054.28元 計(jì)算6%稅率下的增值稅額: 不含稅金額 = 含稅總額 ÷ (1 %2B 6%) = 3,960,090.75 ÷ 1.06 ≈ 3,745,934.67元 增值稅額 = 不含稅金額 × 6% = 3,745,934.67 × 0.06 ≈ 214,156.08元 計(jì)算需補(bǔ)繳的稅款差額: 差額 = 9%增值稅額 - 6%增值稅額 = 326,054.28 - 214,156.08 = 111,898.20元 答

公司在異地安裝工程,在安裝工程所在地預(yù)交的增值稅及附加稅如何做分錄,預(yù)交的稅申報(bào)表如何申報(bào)?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅)
外地工程已在外地預(yù)繳各種稅款,在申報(bào)附加稅時(shí)如何申報(bào)?增值稅如何申報(bào)
答: 同學(xué)好,預(yù)繳各種稅款在申報(bào)時(shí)抵減時(shí)可以在申報(bào)表中填寫,增值稅主表可以填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司預(yù)收了工程款 ,項(xiàng)目地就在本地 ,如何交稅及填寫增值稅納稅申報(bào)表呢
答: 你好!分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款。開具發(fā)票時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 納稅申報(bào)表的附表二在相應(yīng)稅率欄里填寫就可以了。




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小黎老師 解答
2018-11-28 13:56
能 追問
2018-11-28 14:03
小黎老師 解答
2018-11-28 14:04