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佳美
于2018-11-27 19:44 發(fā)布 ??574次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-27 21:30
您好,徐老師這會(huì)不在,麻煩您有什么問題可以提出來,看看我能解答嗎?謝謝。
佳美 追問
2018-11-28 09:53
老師您好,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呀,科目怎么走?
王雁鳴老師 解答
2018-11-28 10:09
您好,根據(jù)會(huì)計(jì)制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn);每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“賬結(jié)法”,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“表結(jié)法”。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,投資收益,營業(yè)外收入等貸方余額類損益科目,貸;本年利潤。同時(shí),借;本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出,所得稅等借方余額類損益科目。
2018-11-28 13:24
老師暫估怎么做根據(jù)什么做呀?
2018-11-28 13:38
您好,暫估根據(jù)入庫單,或者使用的資金,服務(wù)來做的。比如貨物入庫沒有收到發(fā)票的,根據(jù)入庫單和合同單價(jià)等資料,借;原材料,或者庫存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估。
2018-11-28 13:40
發(fā)票來了之后怎么做呢?
2018-11-28 14:08
您好,發(fā)票來了之后,借:原材料,或者庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,同時(shí),借:原材料,或者庫存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估,負(fù)數(shù)。
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我想找徐阿福老師解答問題
答: 您好,徐老師這會(huì)不在,麻煩您有什么問題可以提出來,看看我能解答嗎?謝謝。
我想找徐阿福老師回答問題,徐阿福老師在嗎?大家不要搶答
答: 你好在了在了,晚上好
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問徐阿富老師上班嗎?有問題找他解答
答: 你好,會(huì)計(jì)問上可以找到徐老師
找徐阿富老師回答問題
討論
我想找李阿福老師回答問題
請(qǐng)徐阿富老師幫我解答問題,謝謝
想請(qǐng)徐阿富老師幫我解答一個(gè)疑問
請(qǐng)徐阿富老師幫我解答一個(gè)問題,謝謝
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 103695 個(gè)
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佳美 追問
2018-11-28 09:53
王雁鳴老師 解答
2018-11-28 10:09
佳美 追問
2018-11-28 13:24
王雁鳴老師 解答
2018-11-28 13:38
佳美 追問
2018-11-28 13:40
王雁鳴老師 解答
2018-11-28 14:08