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小君老師

職稱稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-11-27 10:23

如果是企業(yè)真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用也沒有關(guān)系。

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如果是企業(yè)真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用也沒有關(guān)系。
2018-11-27 10:23:00
您好,未分配利潤有數(shù)字是正常的,因?yàn)闋I業(yè)外收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的,這樣就造成了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有數(shù)字了。
2019-12-24 20:17:02
按實(shí)際數(shù)據(jù)填就是,有對應(yīng)的填入,沒有的就不需要填了
2018-11-07 17:01:06
您好,財(cái)務(wù)清0就是把相關(guān)科目余額轉(zhuǎn)為0的意思,其他應(yīng)收款,可以收回或者轉(zhuǎn)銷處理,借;現(xiàn)金或者銀行存款(能收回的),營業(yè)外支出(不能收回的),貸:其他應(yīng)收款(其他應(yīng)收款全部余額)。固定資產(chǎn)可以轉(zhuǎn)銷,或者變賣處理,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。同時(shí),借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)(變賣的和不變賣的全部余額)。根據(jù)固定資產(chǎn)清理余額,再做,借;營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,或者借;固定資產(chǎn)清理,貸:營業(yè)外收入。交稅處理時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。其他應(yīng)付款,歸還或者轉(zhuǎn)銷處理,借:其他應(yīng)付款(全部余額),貸:現(xiàn)或者銀行存款(歸不的),營業(yè)外收入(轉(zhuǎn)銷的)。再把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,這樣就行了,現(xiàn)金或者銀行存款,實(shí)收資本,未分配利潤,再有全額的,暫時(shí)不處理,填寫清算表即可。
2019-01-16 21:04:23
您好,把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,再轉(zhuǎn)入本年利潤,再轉(zhuǎn)入利潤分配即可。
2017-05-26 18:19:18
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