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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 20:17

您好,未分配利潤有數(shù)字是正常的,因?yàn)闋I業(yè)外收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的,這樣就造成了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有數(shù)字了。

看時(shí)間繁華 追問

2019-12-24 20:56

老師,我要是注銷公司。那應(yīng)該注意哪些?

王雁鳴老師 解答

2019-12-24 20:57

您好,注意,賬上把資產(chǎn)和負(fù)債都處理了,如果有未分配利潤的話,最好做分紅處理。

看時(shí)間繁華 追問

2019-12-24 20:58

老師,能詳細(xì)說一下嗎?資產(chǎn),負(fù)債,怎么處理

王雁鳴老師 解答

2019-12-24 21:01

您好,存貨,固定資產(chǎn)能賣的賣掉,不能賣的報(bào)廢處理,應(yīng)收款,能收回的收回,不能收回的做壞賬處理。應(yīng)付款,能歸還的歸還,不能歸還的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理。也就這樣吧。

看時(shí)間繁華 追問

2019-12-24 21:02

老師,你看我的未分是負(fù)的,怎么分紅,資產(chǎn)如果是銀行存款或者材料怎么處理?

王雁鳴老師 解答

2019-12-24 21:06

您好,如果未分配是負(fù)數(shù),就不用處理了。如果是銀行存款的話,不處理,如果是材料的話,能賣的賣掉,不能賣的報(bào)廢處理。

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相關(guān)問題討論
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么做的
2017-04-14 08:33:45
您好,未分配利潤有數(shù)字是正常的,因?yàn)闋I業(yè)外收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的,這樣就造成了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有數(shù)字了。
2019-12-24 20:17:02
二者編制并不相同,沒有其他明確勾稽 關(guān)系了。
2018-10-13 09:32:13
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學(xué)你好,分配股利時(shí),借方未分配利潤。貸方其他應(yīng)付款
2023-10-30 18:06:21
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